Faktúra č. 0440/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0440/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 91,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť