Faktúra č. 0438/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0438/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nakup
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 49,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2018 9.6.2018
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť