Faktúra č. 0422/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0422/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad všeobecný
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 25,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0036
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť