Faktúra č. 0419/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0419/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: deky-internát
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 388,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0035
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť