Faktúra č. 0417/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0417/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby A
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 14,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2016 10.11.2016
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť