Faktúra č. 0413/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0413/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 205,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2018 9.6.2018
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť