Faktúra č. 0411/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0411/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 17.07.2018
  • Celková hodnota: 201,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0039
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť