Faktúra č. 0387/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0387/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba kopírky
  • Dátum doručenia: 04.07.2018
  • Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0035
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť