Faktúra č. 0371/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0371/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie
  • Dátum doručenia: 15.07.2019
  • Celková hodnota: 475,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7 2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť