Faktúra č. 0351/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0351/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: dosky - telocvičňa
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 85,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0029
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť