Faktúra č. 0344/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0344/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 108,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť