Faktúra č. 0341/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0341/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.07.2022
  • Celková hodnota: 298,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť