Faktúra č. 0340/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0340/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 323,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť