Faktúra č. 0335/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0335/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 66,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018 4.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť