Faktúra č. 0318/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0318/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nakup
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 11,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť