Faktúra č. 0287/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0287/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 198,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť