Faktúra č. 0271/2013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0271/2013
  • Popis fakturovaného plnenia: služby-dezinfekčný roztok
  • Dátum doručenia: 16.05.2013
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/0041
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2013
  • Poznámka:
Tlačiť