Faktúra č. 0265/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0265/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.07.2020
  • Celková hodnota: 360,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8/2017 17.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť