Faktúra č. 0262/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0262/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup Erasmus
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 415,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0022
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť