Faktúra č. 0261/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0261/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup Erasmus
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 695,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0021
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť