Faktúra č. 0260/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0260/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup Erasmus
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 1 387,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0020
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť