Faktúra č. 0255/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0255/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: Magma - 1.Q.
  • Dátum doručenia: 24.05.2017
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/13 SW/OS/2013
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť