Faktúra č. 0241/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0241/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vyvažovačky
  • Dátum doručenia: 10.07.2020
  • Celková hodnota: 52,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0016
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť