Faktúra č. 0238/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0238/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 146,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2017 28.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť