Faktúra č. 0237/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0237/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 64,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0018
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť