Faktúra č. 0236/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0236/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 141,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0017
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť