Faktúra č. 0221/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0221/2019
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiace
- Dátum doručenia: 13.05.2019
- Celková hodnota: 142,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka: