Faktúra č. 0219/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0219/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.06.2021
  • Celková hodnota: 75,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/17 21.2.17
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť