Faktúra č. 0217/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0217/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: potracviny
  • Dátum doručenia: 24.04.2018
  • Celková hodnota: 146,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť