Faktúra č. 0189/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 11.04.2017
  • Celková hodnota: 61,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/0018
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť