Faktúra č. 0187/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup A
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 11,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2017 17.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť