Faktúra č. 0186/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0186/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiace
  • Dátum doručenia: 19.05.2020
  • Celková hodnota: 129,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť