Faktúra č. 0184/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0184/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina Študentská
  • Dátum doručenia: 18.05.2020
  • Celková hodnota: 264,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2020 6.2.2020
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť