Faktúra č. 0172/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0172/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 1 221,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť