Faktúra č. 0172/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0172/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač poštových poukážok
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 13,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0013
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť