Faktúra č. 0168/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0168/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup inter.vybavenia učební
  • Dátum doručenia: 29.04.2020
  • Celková hodnota: 1 734,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0007
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť