Faktúra č. 0168/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0168/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 112,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť