Faktúra č. 0165/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0165/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 23.04.2020
  • Celková hodnota: 142,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2018 9.6.2018
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť