Faktúra č. 0165/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0165/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť