Faktúra č. 0163/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0163/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: cistiace potreby
  • Dátum doručenia: 22.04.2020
  • Celková hodnota: 73,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť