Faktúra č. 0163/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0163/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač šekov
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 13,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0008
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť