Faktúra č. 0137/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0137/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: najom plyn.fliaš
  • Dátum doručenia: 24.03.2020
  • Celková hodnota: 39,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2018 23.1.2018
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť