Faktúra č. 0134/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 143,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2017 21.20.2017
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť