Faktúra č. 0122/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad čistiace
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 221,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť