Faktúra č. 0120/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0120/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup inter. vybavenia
  • Dátum doručenia: 13.03.2018
  • Celková hodnota: 807,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0018
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť