Faktúra č. 0120/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0120/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 10.03.2017
  • Celková hodnota: 109,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť