Faktúra č. 0120/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/2017
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 10.03.2017
- Celková hodnota: 109,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 22.03.2017
- Poznámka: