Faktúra č. 0118/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0118/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 54,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť