Faktúra č. 0118/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0118/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 87,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť