Faktúra č. 0105/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0105/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota: 183,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť