Faktúra č. 0103/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0103/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 1 154,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2018 20.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť